首页
稻城县审计局内设机构
2024-05-28 15:42:57
来源:
稻城县审计局
阅读数:
10次
字号:
收藏
打印
分享:
分享到朋友圈
打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
温馨提示:
请完成个人中心登录后进行相关操作

县审计局设下列内设机构:

(一)办公室。负责文电、会务、档案、机要、财务、安全、 国有资产管理等机关日常运转工作。负责单位的干部人事、机构 编制、劳动工资、教育培训和审计专业技术职称考评等工作;负 责本单位的离退休人员工作。承担保密、信息、绩效管理、政务 公开、信访、综合性文稿起草和史志编纂工作;负责机关党群工 作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。

(二) 财政、财务审计股。承担地方性审计法规、规章草案 的起草工作;参与起草地方性财政经济及相关法规、规章草案工 作;承担机关有关规范性文件的合法性审查工作;承担机关行政 复议,行政应诉等工作。负责审计业务重要文稿起草和审核有关 工作,对审计成果进行分析研究和综合利用。负责拟订和组织实 施年度审计项目计划;组织开展审计重大举措、规划等重要问题 研究。负责对重大违纪违法问题线索的移送协调。组织开展普法宣传、依法行政工作。承担本单位权责清单制度建设、动态调整 等工作。指导本单位综合行政执法工作。承担审计统计工作。

负责与县人大预算委员会协调联系有关审计业务工作。负责 监督检查被审计单位对审计处理处罚决定的执行情况;督促检 被审计单位自行纠正事项的整改落实情况、审计建议的采纳情 况;跟踪审计移送处理事项办理情况;督促检县委、县政府和 上级审计机关交办事项的落实情况。推动建立健全内部审计制 度,对内部审计机构进行业务指导,监督内部审计职责履行情况, 检查内部审计业务质量。组织协调对社会审计机构出具的相关审 计报告的核查。负责对局机关预算执行情况、决算草案和其他财 政收支的审计。

组织审计县级预算执行情况、决算草案和其他财政收支、税 收征管,县直各部门(含直属单位)及各乡(镇)政府预算执行 情况、决算草案和其他财政收支,财政转移支付资金。组织审计 农业农村、扶贫开发以及其他相关公共资金和建设项目。

组织实施对国家、省、州、县有关重大政策措施贯彻落实情 况的跟踪审计工作。负责实施县级党政机关、人大机关、政协机 关、政法机关、社会团体机关和事业单位的预算执行情况、决算 草案和其他财政财务收支审计工作;组织审计县政府工作部门和 直属事业单位及其下属单位的预算执行情况、决算草案和其他财 政财务收支的审计工作;按照县委县政府要求,开展相关专项审 计调查。

组织审计县直有关部门、乡(镇)政府管理和其他单位受县 政府及其部门委托管理的社会保障资金、社会捐赠资金、安全生 产和职业健康财政资金以及其他有关基金、资金的财务收支;组 织审计县属国有及国有资本占控股或主导地位企业的资产、负债 和损益以及财务收支;组织审计县属国有金融机构和县政府规定 的国有资本占控股或主导地位金融机构的资产、负债和损益,以 及金融管理部门预算执行情况、决算草案和其他财政财务收支。 承担相关业务审计或专项审计调查工作。

(三) 经济责任和自然资源资产审计股。组织对县管党政主 要领导干部及国有企事业单位主要领导人员主要负责人的经济 责任审计;承担县经济责任审计工作联席会议有关工作。

组织开展领导干部自然资源资产离任审计以及自然资源管 理、污染防治和生态保护与修复情况审计。承担相关业务审计或 专项审计调查工作。

(四)固定资产投资审计股。组织审计县政府投资、以政府 投资为主的建设项目以及其他关系到国家利益和公共利益的重 大公共工程项目。承担相关业务审计或专项审计调查工作。

(五)电子数据审计股。组织实施审计业务电子数据的采集、 验收、整理和综合分析利用;承担对有关部门和国有企事业单位 网络安全、电子政务工程和信息化项目以及信息系统的审计。承 担相关业务审计或专项审计调查工作。